jagomart
digital resources
picture1_Excel Sheet Download 3830 | Contoh Rab Rkas - Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah


 1254x       Tipe XLSX       Ukuran file 0.06 MB    


File: Excel Sheet Download 3830 | Contoh Rab Rkas - Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah
formulir bosk2 rencana kegiatan dan anggaran sekolah rkas tahun ajaran 20142015 nama sekolah  ...

icon picture XLSX Excel XLSX | Diposting 26 Jan 2022 | 3 thn lalu
Berikut sebagian screen capture file ini. Geser ke kiri pada layar.
Sheet 1: Formulir BOS-K-2
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
TAHUN AJARAN : 2014/2015





















Nama Sekolah





: NAMA SEKOLAH ANDA












Alamat





: Jl.












Kecamatan





:












Kabupaten





:












Provinsi





: Jawa Tengah

































A. PENGGUNAAN



















No. Urut No. Kode Uraian SUMBER DANA








BOS PUSAT BOS PROVINSI



Jumlah Tw. 1 Tw. 2 Tw. 3 Tw. 4 Jumlah Belanja Pegawai Belanja Barang & jasa Belanja Modal Jumlah
1





PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)


9,556,000









1 1



Kompetensi Lulusan













1 1 1


Penyusunan KKM













5 2 2 01 01

ATK kegiatan penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

500,000 500,000


500,000
500,000
500,000

5 2 2 11 02

Biaya Minum Snack Sosialisasi KKM setiap mapel mencapai SNP kepada orang tua peserta didik (panitia 9 orang + 192 orang) 200,000 200,000


200,000
200,000
200,000

1 1 2


Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas







-
-
-

5 2 2 01 01

ATK kegiatan penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas

300,000 300,000


300,000
300,000
300,000

5 2 2 11 02

Biaya Minum Snack Sosialisasi KKK setiap mapel mencapai SNP kepada orang tua peserta didik (panitia 9 orang + 192 orang X 2) 600,000 600,000


600,000
600,000
600,000
















-
-
-

1 1 3


Penajaman Materi UN







-
-
-

5 2 1 01 01

Transpot tim pelaksana kegiatan penajaman materi UN






-
-
-









Ketua (1 orang x 4 bulan) x Rp100.000
400,000


400,000 400,000
400,000
400,000









Sekretaris (1 orang x 4 bulan) x Rp 75.000
300,000


300,000 300,000
300,000
300,000









Anggota ( 7 orang x 4 bulan) x Rp 50.000
1,600,000


1,600,000 1,600,000
1,600,000
1,600,000

5 2 1 01 01

Pemateri (20 pertemuan x 2 jpl x 3 mapel x 1 kelas) x Rp 20.000

2,400,000

1,600,000 800,000 2,400,000
2,400,000
2,400,000

5 2 1 01 01

Penyusunan soal try out sekolah (3 mapel x 4 kali try out) x Rp100.000

1,200,000

1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000

5 2 1 01 01

Korektor tryout sekolah 1 x 4 x 3 mapel x Rp 50.000

600,000


600,000 600,000
600,000
600,000

5 2 2 01 01

ATK kegiatan try out 4x

400,000

400,000
400,000
400,000
400,000

5 2 2 06 01

Biaya Cetak, scan, analisis tryout di Kabupaten dan Provinsi (35 siswa x 4 x 2.000) 280,000

280,000
280,000
280,000
280,000

5 2 2 06 02

Penggandaan Soal Tryout sekolah 4 x 35 x 800 336,000

336,000
336,000
336,000
336,000

5 2 2 11 02

Biaya Makan Minum Snack rapat (10 orang panitia x Rp 20.000)

200,000

200,000
200,000
200,000
200,000

5 2 2 11 02

Biaya Makan, minum snack pengawas 4 x 4x 3hr x 3

240,000

240,000
240,000
240,000
240,000




















-







Sub total per Triwulan
1,600,000 - 4,256,000 3,700,000 9,556,000


-
2





PENGEMBANGAN STANDAR ISI


1,925,000



-


-

2 1



Dokumen Kurikulum







-


-

2 1 1


Pengembangan Buku KTSP







-


-

5 2 1 01 01

Transpot tim pelaksana kegiatan pengembangan Kurikulum, Silabus dan KKM






-
-
-









Ketua x Rp 100.000
100,000 100,000


100,000
100,000
100,000








































































Sekretaris x Rp 75.000
75,000 75,000


75,000
75,000
75,000









Anggota ( 8 orang x Rp 50.000)
400,000 400,000


400,000
400,000
400,000

5 2 1 01 05

Transpot Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber pengembangan KTSP

300,000 300,000


300,000
300,000
300,000

5 2 2 01 01

ATK kegiatan pengembangan KTSP

200,000 200,000


200,000
200,000
200,000

5 2 2 06 02

Penggandaan dokumen I Kurikulum SD 10 Buku

50,000 50,000


50,000
50,000
50,000

2 1 2


Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran







-
-
-

5 2 2 01 01

ATK kegiatan penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran

100,000 100,000


100,000
100,000
100,000

5 2 2 11 02

Biaya Makan dan minum penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran (94 orang x 3 hari) 100,000 100,000


100,000
100,000
100,000

2 1 3


Penyusunan Program Tahunan







-
-
-

5 2 2 01 01

ATK kegiatan penyusunan program tahunan

50,000 50,000


50,000
50,000
50,000

5 2 2 11 02

Biaya Makan dan minum penyusunan program tahunan 10 orang x 3 hari x5 150,000 150,000


150,000
150,000
150,000

2 1 4


Penyusunan Program Semesteran







-
-
-

5 2 2 01 01

ATK kegiatan penyusunan program semesteran

50,000 50,000


50,000
50,000
50,000

5 2 2 11 02

BiayaMakan dan minum penyusunanprogram semesteran 10 orang x 3 hari x5 150,000 150,000


150,000
150,000
150,000

2 1 5


Pengembangan Sillabus







-
-
-

5 2 2 01 01

ATK kegiatan pengembangan Silabus

50,000 50,000


50,000
50,000
50,000

5 2 2 11 02

Biaya Makan dan minum pengembangan Silabus 10 orang x 3 hari x5

150,000 150,000


150,000
150,000
150,000




















-







Sub total per Triwulan
1,925,000 - - - 1,925,000


-
3





PENGEMBANGAN STANDAR PROSES


33,880,000



-


-

3 1



Perencanaan Proses Belajar Mengajar







-


-

3 1 1



Pengembangan RPP






-


-

5 2 2 01 01


ATK kegiatan pengembangan RPP 10 Guru
500,000 500,000


500,000
500,000
500,000

5 2 2 06 02


Penggandaan Pengembangan RPP berkarakter dan sesuai permendiknas no. 41 Tahun 2007 10 Gr x 94 RPP x 200x 6 kls 1,128,000 282,000 282,000 282,000 282,000 1,128,000
1,128,000
1,128,000

5 2 2 11 02


Biaya Minum Snack pengembangan RPP
500,000 500,000


500,000
500,000
500,000

3 2



Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar







-
-
-

3 2 1


Pengadaan Sarana Penunjang KBM







-
-
-

5 2 2 01 01

ATK KBM






-
-
-

3 2 2


Pengadaan Alat/Bahan Pembelajaran (Seluruh Mapel Termasuk OR)


6,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 6,000,000
6,000,000
6,000,000

3 1 2 8


Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Lukis






-
-
-

5 2 3 20 09


Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah
300,000

300,000
300,000
300,000
300,000

3 1 2 9


Pengadaan Alat Pembelajaran Olahraga






-
-
-

5 2 3 20 09


Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah
2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000
2,000,000
2,000,000

3 2 3


Pengadaan buku pendukung KBM







-
-
-

5 2 3 27 13

Pengadaan buku untuk mengganti buku teks yang rusak/menambah kekurangan BOS Buku Tahun Lalu untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000
1,200,000
1,200,000

5 2 2 06 01

Pengadaan Buku TPGS 149 x 15.000 2,235,000
2,235,000

2,235,000
2,235,000
2,235,000

5 2 2 06 01

Pengadaan Buku Bahasa Jawa 222 x 5.000 1,110,000
1,110,000

1,110,000

1,110,000 1,110,000

3 2 4


Peningkatan Prestasi Bidang Akademik







-


-

3 2 4 1


Lomba Mata Pelajaran OSN






-


-

5 2 1 01 01


Transpot pembinaan lomba mata pelajaran 4 orang
800,000

800,000
800,000
800,000
800,000

5 2 2 01 01


ATK pembinaan lomba mata pelajaran OSN
100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000
100,000
100,000

5 2 2 06 02


Penggandaan soal latihan lomba mata pelajaran OSN
800,000 200,000 200,000 200,000 200,000 800,000
800,000
800,000
































































5 2 2 08 01


Carter mobil Lomba mata pelajaran OSN





-
-
-

5 2 2 11 02


Makan dan minum pelaksanaan lomba mata pelajaran OSN
1,200,000

1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000

3 3



Program Kesiswaan







-
-
-

3 3 1


Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik baru (PPDB)







-
-
-

5 2 1 01 01

Transpot tim pelaksana kegiatan PPDB






-
-
-









Ketua
100,000 100,000


100,000
100,000
100,000









Sekretaris
75,000 75,000


75,000
75,000
75,000









Anggota (8 orang)
400,000 400,000


400,000
400,000
400,000

5 2 2 06 02

Penggandaan formulir dll






-
-
-

5 2 2 11 02

Biaya makan dan minum rapat koordinasi (8 orang x 2 hari)x 10.000

160,000 160,000


160,000
160,000
160,000

5 2 2 11 02

Biaya Minum snack pelaksanaan PPDB (8 orang x 6 hari) x 10.000

480,000 480,000


480,000
480,000
480,000

3 4



Program Ekstrakurikuler







-
-
-

3 4 1


Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka







-
-
-

5 2 1 01 01

Transpot pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka (4 orang x 2 JPL x 21 1,680,000 420,000 420,000 420,000 420,000 1,680,000
1,680,000
1,680,000

5 2 2 01 01

ATK kegiatan ekstrakurikuler pramuka

800,000 200,000 200,000 200,000 200,000 800,000
800,000
800,000

3 5 2


Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga







-
-
-

5 2 1 01 01

Transpot pemateri kegiatan ekstrakurikuler Olahraga (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 10 bulan) 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000
400,000
400,000

5 2 2 02 06

Belanja bahan praktek Olah Raga kegiatan ekstrakurikuler

400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000
400,000
400,000


5 3


Pelaksanaan Ekstrakurikuler Drum Band









-
-








Transpot pemateri kegiatan ekstrakurikuler Drum Band 12 x 300.000 3,600,000 900,000 900,000 900,000 900,000 3,600,000
3,600,000
3,600,000


5 4


Pelaksanaan Ekstrakurikuler Tari









-
-








Transpot pemateri kegiatan Tari 12 x 200.000 2,400,000 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000
2,400,000
2,400,000


5 5


Pelaksanaan Tambahan Pelajaran









-
-








Transpot pemateri kegiatan tambahan pelajaran 6 x 4x 10 blnx15.000 3,600,000 900,000 900,000 900,000 900,000 3,600,000
3,600,000
3,600,000


5 6


Pelaksanaan Kegiatan Jamran









-
-








Transpot Kegiatan Jamran 2 regu Pa dan Pi 1,912,000 1,912,000


1,912,000
1,912,000
1,912,000




















-







Sub total per Triwulan
10,154,000 9,372,000 8,327,000 6,027,000 33,880,000


-
4





PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN


1,200,000







-

4 1



Peningkatan kompetensi Pendidik











-

4 1 2



Pembinaan Guru di gugus










-

4 1 2 1



Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran









-

5 2 1 05 03



Belanja Bimbingan Teknis KKG 10 x 12 x 10.000 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000
1,200,000
1,200,000




















-







Sub total per Triwulan
300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000


-
5





PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA


13,900,000







-

5 1



Bangunan gedung











-

5 1 1



Biaya pemeliharaan Kamar Mandi/WC










-

5 2 1 02 04


Upah/ongkos tenaga
2,000,000

2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000

5 2 2 02 01


Belanja bahan baku bangunan
3,000,000

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

5 2 2



Pengadaan Meubelair






-
-
-

5 2 3 13 10


Belanja modal pengadaan meja kursi siswa 10 stel
2,500,000

2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000

5 2 3


Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah







-
-
-

5 2 3 1


Biaya Pemeliharaan jaringan internet






-
-
-

5 2 2 18 01


Belanja pemeliharaan peralatan kantor
2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000
2,000,000
2,000,000
































































5 2 3 2


Biaya pemeliharaan komputer






-
-
-

5 2 2 18 01


Belanja pemeliharaan peralatan kantor
1,000,000 500,000 500,000

1,000,000
1,000,000
1,000,000

5 2 3 3


Biaya pemeliharaan Alat laboratorium






-
-
-

5 2 2 18 03


Belanja perawatan alat laboratorium





-
-
-

5 2 3 4


Pengadaan Alat Kantor/inventaris sekolah






-
-
-

5 2 3 12 02


Belanja modal pengadaan komputer/PC





-
-
-

5 2 3 12 03


Belanja modal pengadaan printer
800,000
800,000

800,000

800,000 800,000

5 2 3 16 03


Belanja modal pengadaan proyektor





-
-
-

5 4



Kebersihan dan Keindahan







-
-
-

5 4 1



Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih






-
-
-

5 2 2 01 05


Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
600,000 150,000 150,000 150,000 150,000 600,000
600,000
600,000

5 4 2



Pembangunan Taman Sekolah






-
-
-

5 2 2 02 01


Belanja bahan baku bangunan





-
-
-

5 5



Ruang Perpustakaan







-
-
-

5 5 1



Biaya pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan






-
-
-

5 2 2 18 04


Belanja perawatan perlengkapan perpustakaan
2,000,000

2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000




















-







Sub total per Triwulan
1,150,000 1,950,000 10,150,000 650,000 13,900,000


-
6





PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN


2,725,000



-


-

6 1



Perencanaan Program







-


-

6 1 1



Penyusunan dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) empat tahunan






-


-

5 2 1 01 01


Transpot tim pelaksana kegiatan Penyusunan RKJM





-
-
-










Ketua Kegiatan supervisi dan evaluasi 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000
1,200,000
1,200,000










Sekretaris Kegiatan sosial masyarakat 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000
1,200,000
1,200,000

6 1 2



Penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS)






-
-
-

5 2 2 01 01


ATK
100,000 100,000


100,000
100,000
100,000

5 2 2 11 02


Makan Minum Snack Rapat kerja penyusunan RKAS/RAPBS 225
225,000 225,000


225,000
225,000
225,000




















-







Sub total per Triwulan
925,000 600,000 600,000 600,000 2,725,000


-
7





PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN


39,132,000



-


-

7 1



Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa







-


-

5 2 2 01 01

Belanja alat tulis kantor

500,000

500,000
500,000
500,000
500,000

5 2 2 01 03

Belanja alat listrik (lampu pijar dll)

200,000

200,000
200,000
200,000
200,000

5 2 2 01 04

Biaya perangko, materai dan benda pos lainnya

100,000
100,000

100,000
100,000
100,000

5 2 2 03 01

Belanja telephon






-
-
-

5 2 2 03 02

Belanja air






-
-
-

5 2 2 03 03

Belanja listrik

2,400,000 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000
2,400,000
2,400,000

5 2 2 03 05

Belanja surat kabar/majalah

1,260,000 315,000 315,000 315,000 315,000 1,260,000
1,260,000
1,260,000

5 2 2 05 03

Belanja bahan bakar gas

100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000
100,000
100,000

5 2 2 06 01

Belanja cetak

500,000 125,000 125,000 125,000 125,000 500,000
500,000
500,000

5 2 2 06 02

Belanja penggandaan

1,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1,000,000
1,000,000
1,000,000

5 2 2 11 01

Belanja makanan dan minuman harian pegawai 12 x 2000 x 24 x 12

6,912,000 1,728,000 1,728,000 1,728,000 1,728,000 6,912,000
6,912,000
6,912,000

5 2 2 11 02

Belanja makanan dan minuman rapat 12 x 15.000 x 12

2,160,000 540,000 540,000 540,000 540,000 2,160,000
2,160,000
2,160,000

5 2 2 15 01

Belanja perjalanan dinas dalam daerah






-


-

7 1 2



Honorarium Guru Tidak Tetap






-


-

5 2 1 02 02


Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5 Gwb
21,600,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 21,600,000 21,600,000

21,600,000











































7 1 3



Honorarium Pegawai Tidak Tetap






-


-

5 2 1 02 02


Honorarium Pegawai Honorer Kependidikan
2,400,000 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000 2,400,000

2,400,000




















-







Sub total per Triwulan
9,583,000 9,683,000 10,283,000 9,583,000 39,132,000


-
8





PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN


26,442,000



-


-

8 1



Penyusunan Kisi-kisi







-


-

8 1 1



Ulangan Harian






-


-

5 2 1 01 01


Kegiatan Ulangan Harian 6 kls x4 tema x50.000 x 12
14,400,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 14,400,000
14,400,000
14,400,000

8 1 2



Ulangan Tengah Semester






-
-
-

5 2 1 01 01


Kegiatan Ulangan Tengah semester 222 x 7.000 x 2
3,108,000 1,554,000
1,554,000
3,108,000
3,108,000
3,108,000

8 1 3



Ulangan Akhis Semester






-
-
-

5 2 1 01 01


Kegiatan Ulangan Akhir semester 222 x 7.000 x 2
3,108,000
1,554,000
1,554,000 3,108,000
3,108,000
3,108,000

8 1 4



Ujian Sekolah






-
-
-

5 2 1 01 01


Kegiatan Ujian Sekolah35 x 150.000
5,250,000


5,250,000 5,250,000
5,250,000
5,250,000

8 2



Tindak Lanjut Hasil Penilaian







-
-
-

8 2 1



Remidi






-
-
-

5 2 2 06 02


Foto Copy Soal Remidial 6 kls x 4 tema x 1000 x12
288,000 72,000 72,000 72,000 72,000 288,000
288,000
288,000

8 2 2



Pengayaan






-
-
-

5 2 2 06 02


Foto Copy Soal pengayaan 6 kls x 4 tema x 1000 x12
288,000 72,000 72,000 72,000 72,000 288,000
288,000
288,000




























Sub total per Triwulan
5,298,000 5,298,000 5,298,000 10,548,000 26,442,000



Total Penggunaan 128,760,000 30,935,000 27,203,000 39,214,000 31,408,000 128,760,000 24,000,000 102,850,000 1,910,000 128,760,000

































Tim Penyusun RKAS Tahun Pelajaran 2014/2015








































No. Nama Jabatan dlm Dinas Tanda Tangan












1

Kepala Sekolah 1












2

Guru
2












3

Guru 3












4

Guru
4












5

Guru 5



































































































…………..., 16 Juni 2014














Mengetahui



Kepala SD NEGERI 1 Sulursari














Ketua Komite SD NEGERI 1 ………………….


































































………………………














………………………………..



NIP. ………………………………..



































































































































































30,935,000 27,203,000 39,214,000 31,408,000





Sheet 2: Formulir BOS-K1
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)
TAHUN AJARAN : ............................







Nama Sekolah
: ..............................



Alamat
: ..............................



Kecamatan
: ..............................



Kabupaten
: Blora



Provinsi
: Jawa Tengah










PENERIMAAN
No. Urut No. Kode Uraian Jumlah No. Kode Uraian Jumlah
I 1 SISA TAHUN LALU

PROGRAM SEKOLAH
II 2 PENDAPATAN RUTIN
1 Pengembangan Potensi Lulusan

3 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
2 Pengembangan Standar Isi
III 3.1 BOS Pusat
3 Pengembangan Standar Proses

3.2 BOS Provinsi
4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

3.3 BOS Kabupaten
5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah




6 Pengembangan Standar Pengelolaan
IV 4 BANTUAN
7 Pengembangan Standar Pembiayaan

4.1 Dana Dekonsentrasi
8 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian

4.2 Dana Tugas Pembantuan




4.3 Dana Alokasi Khusus




4.4 Hibah










V 5 SUMBER PENDAPATAN LAINNYA




5.1 .............




5.2 .............




5.3 .............










Jumlah Penerimaan










Mengetahui,
Menyetujui,



Ketua Komite Sekolah
Kepala Sekolah
Bendahara






















.......................................
.......................................
.......................................








NB: UNTUK SEKOLAH SWASTA DI TAMBAH KETUA YAYASAN




Sheet 3: Sheet4
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)












Nama Sekolah

: SDN 1 …………







Desa/Kecamatan

: ………………..







Kab/Kota

: ………………..







Provinsi

: ……………………..







Triwulan

: ………………….







Sumber Dana

: ………………….



















No Urut No Kode Uraian JUMLAH (dalam Rp) TRIWULAN
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8


Sisa Kas BOS Bulan Juni 2014








1 1 PROGRAM SEKOLAH









1.1 Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan



9,556,000 1,600,000 - 4,256,000 3,700,000

1.2 Pemenuhan Standar Isi



1,925,000 1,925,000 - - -

1.3 Pemenuhan Standar Proses



33,880,000 10,154,000 9,372,000 8,327,000 6,027,000

1.4 Pemenuhan Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan



1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000

1.5 Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana



13,900,000 1,150,000 1,950,000 10,150,000 650,000

1.6 Pemenuhan Standar Pengelolaan



2,725,000 925,000 600,000 600,000 600,000

1.7 Pemenuhan Standar Pembiayaan



39,132,000 9,583,000 9,683,000 10,283,000 9,583,000

1.8 Pemenuhan Standar Penilaian



26,442,000 5,298,000 5,298,000 5,298,000 10,548,000

2 BELANJA LAINNYA









2.1 Belanja ....









2.2 Belanja ....









2.3 Belanja ....





















JUMLAH 128,760,000 30,935,000 27,203,000 39,214,000 31,408,000












Mengetahui, Menyetujui,
Dibuat,


Kepala UPTD Pendidikan
Pengawas TK/SD Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah
Bendahara/Penanggung jawab Kegiatan


Kecamatan Gabus
Dabin I SD Negeri 1 Sulursari










































……………………
……………………… ……………………. ………………………..
………………………..


NIP. ……………………..
NIP. ……………………..
NIP. ………………………
NIP. ………………………

Kata-kata yang terdapat di dalam file ini mungkin membantu anda melihat apakah file ini sesuai dengan yang dicari :

...Sheet formulir bosk rencana kegiatan dan anggaran sekolah rkas tahun ajaran nama anda alamat jl kecamatan kabupaten provinsi jawa tengah a penggunaan no urut kode uraian sumber dana bos pusat jumlah tw belanja pegawai barang amp jasa modal pengembangan standar kompetensi lulusan skl penyusunan kkm atk kriteria ketuntasan minimal biaya minum snack sosialisasi setiap mapel mencapai snp kepada orang tua peserta didik panitia kenaikan kelas kkk x penajaman materi un transpot tim pelaksana ketua bulan rp sekretaris anggota pemateri pertemuan jpl soal try out kali korektor tryout cetak scan analisis di siswa penggandaan makan rapat pengawas hr sub total per triwulan isi dokumen kurikulum buku ktsp silabus tenaga ahliinstrukturnarasumber i sd pembagian tugas guru jadwal pelajaran hari program tahunan semesteran biayamakan penyusunanprogram sillabus proses perenc...

no reviews yet
Please Login to review.