jagomart
digital resources
picture1_Lpj - Laporan Pertanggungjawaban Id 23018 | Lap Realisasi Kegiatan


 178x       Tipe PDF       Ukuran file 0.26 MB       Source: ppid.serangkota.go.id


Lpj - Laporan Pertanggungjawaban Id 23018 | Lap Realisasi Kegiatan
laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran  spj belanja   fungsional  skpd   badan perencanaan pembangunan daerah pengguna anggaran   ir  h  djoko sutrisno bendahara pengeluaran   ...

icon picture PDF Filetype PDF | Diposting 30 Jul 2022 | 3 thn lalu
Berikut sebagian tangkapan teks file ini.
Geser ke kiri pada layar.
                                                                                                                        PEMERINTAH KOTA SERANG
                                                                                 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
                                                                                                                      (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)
      SKPD                                                 :   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
      Pengguna Anggaran                                    :   Ir. H. Djoko Sutrisno
      Bendahara Pengeluaran                                :   Murdiatun
      Periode                                              :   01 Januari 2018 s/d. 12 September 2018
                                                                                      SPJ-LS Belanja Tidak langsung                                 SPJ-LS Barang & Jasa                                          SPJ UP/GU/TU                            Jumlah SPJ
         Kode                                                  Jumlah                                                                                                                                                                                   (LS+UP/GU/TU)        Sisa Pagu
      Rekening                    Uraian                     Anggaran                s.d.            Periode              s.d.               s.d.             Periode              s.d.               s.d.            Periode               s.d.         s.d. Periode Ini     Anggaran
                                                                                  Periode               Ini             Periode            Periode               Ini            Periode            Periode                Ini            Periode
                                                                                     lalu                                  Ini               lalu                                   Ini               lalu                                  Ini
            1                        2                            3                   4                  5                  6                  7                  8                  9                 10                 11                12                 13                 14
      [ DPA-Rev 3 - 3.0.01.3.0.01.01.00.00.00.5.1 ] Belanja Tidak
      Langsung -
          5110101 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi            1.305.667.656,00                        933.576.800,00    933.576.800,00                                                                                                                       933.576.800,00    372.090.856,00
          5110102 Tunjangan Keluarga                             116.127.007,00                        85.648.472,00      85.648.472,00                                                                                                                        85.648.472,00     30.478.535,00
          5110103 Tunjangan Jabatan                              192.374.796,00                        129.900.000,00    129.900.000,00                                                                                                                       129.900.000,00     62.474.796,00
          5110105 Tunjangan Fungsional Umum                       26.064.810,00                        15.925.000,00      15.925.000,00                                                                                                                        15.925.000,00     10.139.810,00
          5110106 Tunjangan Beras                                 79.926.003,00                        55.401.300,00      55.401.300,00                                                                                                                        55.401.300,00     24.524.703,00
          5110107 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus                   2.085.964,00                         1.153.470,00       1.153.470,00                                                                                                                        1.153.470,00         932.494,00
          5110108 Pembulatan Gaji                                    16.974,00                             10.829,00          10.829,00                                                                                                                           10.829,00           6.145,00
          5110109 Iuran Jaminan Kesehatan                         45.346.572,00                        30.576.771,00      30.576.771,00                                                                                                                        30.576.771,00     14.769.801,00
          5110124 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan              14.535.331,00                         7.954.742,00       7.954.742,00                                                                                                                        7.954.742,00       6.580.589,00
                    Jaminan Kematian
          5110126 Tunjangan Hari Raya                            155.046.496,00                        143.342.184,00    143.342.184,00                                                                                                                       143.342.184,00     11.704.312,00
          5110127 Gaji Ketiga Belas                              155.181.076,00                        143.471.984,00    143.471.984,00                                                                                                                       143.471.984,00     11.709.092,00
          5110201 Tambahan Penghasilan berdasarkan             1.762.522.775,00                      1.366.250.000,00   1.366.250.000,00                                                                                                                    1.366.250.000,00    396.272.775,00
                    beban kerja
          5110203 Tambahan Penghasilan berdasarkan                50.398.580,00                        23.600.000,00      23.600.000,00                                                                                                                        23.600.000,00     26.798.580,00
                    kondisi kerja
          5110207 Tunjangan PPh 21                                30.000.000,00                                                                                                                                                                                       0,00       30.000.000,00
                        Sub Jumlah                             3.935.294.040,00             0,00     2.936.811.552,00   2.936.811.552,00             0,00               0,00               0,00               0,00              0,00               0,00     2.936.811.552,00    998.482.488,00
      3.00          PERENCANAAN
      [ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.001.5.2 ] Penyediaan Jasa Surat
      Menyurat - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
          5220104 Belanja perangko,  materai dan benda            27.000.000,00                                                                                                                                          20.250.000,00      20.250.000,00      20.250.000,00      6.750.000,00
                    pos lainnya
                        Sub Jumlah                                27.000.000,00             0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00       20.250.000,00      20.250.000,00      20.250.000,00      6.750.000,00
                                                                                                                                                                                                                                                           Halaman : 1 /   24
                                                                                      SPJ-LS Belanja Tidak langsung                                 SPJ-LS Barang & Jasa                                          SPJ UP/GU/TU                            Jumlah SPJ
         Kode                                                  Jumlah                                                                                                                                                                                   (LS+UP/GU/TU)        Sisa Pagu
      Rekening                    Uraian                     Anggaran                s.d.            Periode              s.d.               s.d.             Periode              s.d.               s.d.            Periode               s.d.         s.d. Periode Ini     Anggaran
                                                                                  Periode               Ini             Periode            Periode               Ini            Periode            Periode                Ini            Periode
                                                                                     lalu                                  Ini               lalu                                   Ini               lalu                                  Ini
            1                        2                            3                   4                  5                  6                  7                  8                  9                 10                 11                12                 13                 14
      [ DPA-Rev 1 - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.002.5.2 ] Penyediaan Jasa
      Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa
      Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
          5220301 Belanja telepon                                  2.400.000,00                                                                                                                                            712.205,00         712.205,00         712.205,00       1.687.795,00
          5220303 Belanja listrik                                480.000.000,00                                                                                124.819.528,00     124.819.528,00                        124.801.389,00     124.801.389,00     249.620.917,00    230.379.083,00
          5220306 Belanja                                        172.600.000,00                                                                                                                                          71.424.509,00      71.424.509,00      71.424.509,00    101.175.491,00
                    Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV
                    Kabel/TV Satelit
                        Sub Jumlah                               655.000.000,00             0,00               0,00               0,00               0,00      124.819.528,00     124.819.528,00              0,00      196.938.103,00     196.938.103,00     321.757.631,00    333.242.369,00
      [ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.008.5.2 ] Penyediaan Jasa
      Kebersihan Kantor - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
          5210102 Honorarium Tim Pengadaan Barang                   800.000,00                                                                                                                                                                                        0,00          800.000,00
                    dan Jasa
          5220105 Belanja peralatan kebersihan dan                15.700.000,00                                                                                                                                           1.878.000,00       1.878.000,00      1.878.000,00      13.822.000,00
                    bahan pembersih
          5222905 Upah Tenaga Kerja Lepas                        249.600.000,00                                                                                143.500.000,00     143.500.000,00                                                              143.500.000,00    106.100.000,00
                        Sub Jumlah                               266.100.000,00             0,00               0,00               0,00               0,00      143.500.000,00     143.500.000,00              0,00        1.878.000,00       1.878.000,00     145.378.000,00    120.722.000,00
      [ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.010.5.2 ] Penyediaan Alat Tulis
      Kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor
          5210102 Honorarium Tim Pengadaan Barang                   800.000,00                                                                                                                                                                                        0,00          800.000,00
                    dan Jasa
          5220101 Belanja alat tulis kantor                       66.380.000,00                                                                                                                                          33.192.000,00      33.192.000,00      33.192.000,00     33.188.000,00
                        Sub Jumlah                                67.180.000,00             0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00       33.192.000,00      33.192.000,00      33.192.000,00     33.988.000,00
      [ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.011.5.2 ] Penyediaan Barang
      Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Barang Cetakan dan
      Penggandaan
          5220601 Belanja cetak                                   52.220.000,00                                                                                                                                          23.420.000,00      23.420.000,00      23.420.000,00     28.800.000,00
          5220602 Belanja Penggandaan/Fotocopy                     6.960.000,00                                                                                                                                           3.219.200,00       3.219.200,00      3.219.200,00       3.740.800,00
          5220603 Belanja Cetak Spanduk                            3.000.000,00                                                                                                                                           1.200.000,00       1.200.000,00      1.200.000,00       1.800.000,00
                        Sub Jumlah                                62.180.000,00             0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00       27.839.200,00      27.839.200,00      27.839.200,00     34.340.800,00
      [ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.012.5.2 ] Penyediaan Komponen
      Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan
      Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
          5220103 Belanja alat listrik dan elektronik (           14.340.000,00                                                                                                                                           8.860.000,00       8.860.000,00      8.860.000,00       5.480.000,00
                    lampu pijar,  battery kering)
                        Sub Jumlah                                14.340.000,00             0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00        8.860.000,00       8.860.000,00      8.860.000,00       5.480.000,00
      [ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.015.5.2 ] Penyediaan Bahan
      Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Penyediaan
      Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
          5220305 Belanja surat kabar/majalah                     47.780.000,00                                                                                                                                          24.768.500,00      24.768.500,00      24.768.500,00     23.011.500,00
                        Sub Jumlah                                47.780.000,00             0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00       24.768.500,00      24.768.500,00      24.768.500,00     23.011.500,00
                                                                                                                                                                                                                                                           Halaman : 2 /   24
                                                                                      SPJ-LS Belanja Tidak langsung                                 SPJ-LS Barang & Jasa                                          SPJ UP/GU/TU                            Jumlah SPJ
         Kode                                                  Jumlah                                                                                                                                                                                   (LS+UP/GU/TU)        Sisa Pagu
      Rekening                    Uraian                     Anggaran                s.d.            Periode              s.d.               s.d.             Periode              s.d.               s.d.            Periode               s.d.         s.d. Periode Ini     Anggaran
                                                                                  Periode               Ini             Periode            Periode               Ini            Periode            Periode                Ini            Periode
                                                                                     lalu                                  Ini               lalu                                   Ini               lalu                                  Ini
            1                        2                            3                   4                  5                  6                  7                  8                  9                 10                 11                12                 13                 14
      [ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.017.5.2 ] Penyediaan Makanan
      dan Minuman - Penyediaan Makanan dan Minuman
          5221101 Belanja makanan dan minuman harian              28.640.000,00                                                                                                                                          13.432.300,00      13.432.300,00      13.432.300,00     15.207.700,00
                    pegawai
          5221102 Belanja makanan dan minuman rapat               68.000.000,00                                                                                                                                          41.155.000,00      41.155.000,00      41.155.000,00     26.845.000,00
                        Sub Jumlah                                96.640.000,00             0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00       54.587.300,00      54.587.300,00      54.587.300,00     42.052.700,00
      [ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.018.5.2 ] Rapat-Rapat Kordinasi
      dan Konsultasi ke Luar Daerah - Rapat-Rapat Kordinasi dan
      Konsultasi ke Luar Daerah
          5221502 Belanja perjalanan dinas luar daerah           593.199.473,00                                                                                                                                         284.155.365,00     284.155.365,00     284.155.365,00    309.044.108,00
                        Sub Jumlah                               593.199.473,00             0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00      284.155.365,00     284.155.365,00     284.155.365,00    309.044.108,00
      [ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.019.5.2 ] Rapat-rapat koordinasi
      dan konsultasi dalam daerah - Rapat-rapat koordinasi dan
      konsultasi dalam daerah
          5221501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah           29.180.000,00                                                                                                                                          10.000.000,00      10.000.000,00      10.000.000,00     19.180.000,00
                        Sub Jumlah                                29.180.000,00             0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00       10.000.000,00      10.000.000,00      10.000.000,00     19.180.000,00
      [ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.02.007.5.2 ] Pengadaan
      Perlengkapan Gedung/Kantor - Pengadaan Perlengkapan
      Gedung/Kantor
          5210102 Honorarium Tim Pengadaan Barang                   787.000,00                                                                                                                                                                                        0,00          787.000,00
                    dan Jasa
          5232705 Belanja modal Pengadaan                         28.663.000,00                                                                                                                                                                                       0,00       28.663.000,00
                    Perlengkapan Gedung Kantor
                        Sub Jumlah                                29.450.000,00             0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00              0,00               0,00               0,00       29.450.000,00
      [ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.02.009.5.2 ] Pengadaan Peralatan
      Gedung Kantor - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
          5232808 Belanja modal Pengadaan Air                     24.000.000,00                                                                                                                                                                                       0,00       24.000.000,00
                    Conditioner (AC)
          5232902 Belanja modal Pengadaan Personal                61.600.000,00                                                                                                                                                                                       0,00       61.600.000,00
                    Komputer
          5233101 Belanja modal Pengadaan Peralatan               26.000.000,00                                                                                                                                                                                       0,00       26.000.000,00
                    Studio Visual
          5233106 Belanja modal Pengadaan Peralatan               37.280.000,00                                                                                                                                                                                       0,00       37.280.000,00
                    Pemetaan Ukur
                        Sub Jumlah                               148.880.000,00             0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00              0,00               0,00               0,00      148.880.000,00
      [ DPA-Rev 1 - 3.0.01.3.0.01.01.00.02.010.5.2 ] Pengadaan
      Meubeulair - Pengadaan Meubeulair
          5233005 Belanja modal Pengadaan Kursi Hadap             19.630.000,00                                                                                                                                                                                       0,00       19.630.000,00
                    Depan Meja Kerja
                        Sub Jumlah                                19.630.000,00             0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00              0,00               0,00               0,00       19.630.000,00
      [ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.02.022.5.2 ] Pemeliharaan
      Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala
      Gedung Kantor
          5220107 Belanja pengisian tabung pemadam                 1.610.000,00                                                                                                                                           1.610.000,00       1.610.000,00      1.610.000,00              0,00
                    kebakaran
                                                                                                                                                                                                                                                           Halaman : 3 /   24
                                                                                      SPJ-LS Belanja Tidak langsung                                 SPJ-LS Barang & Jasa                                          SPJ UP/GU/TU                            Jumlah SPJ
         Kode                                                  Jumlah                                                                                                                                                                                   (LS+UP/GU/TU)        Sisa Pagu
      Rekening                    Uraian                     Anggaran                s.d.            Periode              s.d.               s.d.             Periode              s.d.               s.d.            Periode               s.d.         s.d. Periode Ini     Anggaran
                                                                                  Periode               Ini             Periode            Periode               Ini            Periode            Periode                Ini            Periode
                                                                                     lalu                                  Ini               lalu                                   Ini               lalu                                  Ini
            1                        2                            3                   4                  5                  6                  7                  8                  9                 10                 11                12                 13                 14
          5220201 Belanja Bahan Baku Bangunan                     95.570.000,00                                                                                                                                          21.000.000,00      21.000.000,00      21.000.000,00     74.570.000,00
                        Sub Jumlah                                97.180.000,00             0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00       22.610.000,00      22.610.000,00      22.610.000,00     74.570.000,00
      [ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.02.024.5.2 ] Pemeliharaan
      Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Pemeliharaan
      Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
          5220402 Belanja Premi Asuransi Barang Milik             63.500.000,00                                                                                 43.347.200,00      43.347.200,00                          1.800.000,00       1.800.000,00      45.147.200,00     18.352.800,00
                    Daerah
          5220501 Belanja Jasa Service                           136.180.000,00                                                                                                                                          13.601.530,00      13.601.530,00      13.601.530,00    122.578.470,00
          5220502 Belanja Penggantian Suku Cadang                100.000.000,00                                                                                                                                          27.964.955,00      27.964.955,00      27.964.955,00     72.035.045,00
          5220503 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan             234.420.000,00                                                                                                                                          98.344.480,00      98.344.480,00      98.344.480,00    136.075.520,00
                    pelumas
          5220507 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan             20.000.000,00                                                                                                                                           7.633.800,00       7.633.800,00      7.633.800,00      12.366.200,00
          5222905 Upah Tenaga Kerja Lepas                         12.000.000,00                                                                                  5.600.000,00       5.600.000,00                                                               5.600.000,00       6.400.000,00
                        Sub Jumlah                               566.100.000,00             0,00               0,00               0,00               0,00       48.947.200,00      48.947.200,00              0,00      149.344.765,00     149.344.765,00     198.291.965,00    367.808.035,00
      [ DPA-Rev 1 - 3.0.01.3.0.01.01.00.02.026.5.2 ] Pemeliharaan
      Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - Pemeliharaan
      Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
          5221008 Belanja Sewa Tanaman Hias                       45.000.000,00                                                                                                                                          20.800.000,00      20.800.000,00      20.800.000,00     24.200.000,00
          5222005 Belanja Pemeliharan Gedung dan                   4.180.000,00                                                                                                                                           2.100.000,00       2.100.000,00      2.100.000,00       2.080.000,00
                    Bangunan
                        Sub Jumlah                                49.180.000,00             0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00       22.900.000,00      22.900.000,00      22.900.000,00     26.280.000,00
      [ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.02.028.5.2 ] Pemeliharaan
      Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - Pemeliharaan
      Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
          5220211 Belanja alat kantor                             25.000.000,00                                                                                                                                           6.500.000,00       6.500.000,00      6.500.000,00      18.500.000,00
          5220213 Belanja peralatan komputer                      30.000.000,00                                                                                                                                           7.950.000,00       7.950.000,00      7.950.000,00      22.050.000,00
          5222004 Belanja Pemeliharan Peralatan dan               66.640.000,00                                                                                                                                          35.000.000,00      35.000.000,00      35.000.000,00     31.640.000,00
                    Mesin
                        Sub Jumlah                               121.640.000,00             0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00       49.450.000,00      49.450.000,00      49.450.000,00     72.190.000,00
      [ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.03.002.5.2 ] Pengadaan Pakaian
      Dinas Beserta Perlengkapannya - Pengadaan Pakaian Dinas
      Beserta Perlengkapannya
          5210102 Honorarium Tim Pengadaan Barang                   800.000,00                                                                                                                                                                                        0,00          800.000,00
                    dan Jasa
          5220602 Belanja Penggandaan/Fotocopy                      630.000,00                                                                                                                                                                                        0,00          630.000,00
          5221204 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)              36.550.000,00                                                                                 26.560.000,00      26.560.000,00                                                               26.560.000,00      9.990.000,00
                        Sub Jumlah                                37.980.000,00             0,00               0,00               0,00               0,00       26.560.000,00      26.560.000,00              0,00              0,00               0,00        26.560.000,00     11.420.000,00
      [ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.03.005.5.2 ] Pengadaan Pakaian
      Khusus Hari-Hari Tertentu - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-
      Hari Tertentu
                                                                                                                                                                                                                                                           Halaman : 4 /   24
Kata-kata yang terdapat di dalam file ini mungkin membantu anda melihat apakah file ini sesuai dengan yang dicari :

...Pemerintah kota serang laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran spj belanja fungsional skpd badan perencanaan pembangunan daerah pengguna anggaran ir h djoko sutrisno murdiatun periode januari s d september ls tidak langsung barang jasa up gu tu jumlah kode sisa pagu rekening uraian ini lalu gaji pokok pns uang representasi tunjangan keluarga jabatan umum beras pph khusus pembulatan iuran jaminan kesehatan kecelakaan kerja dan kematian hari raya ketiga belas tambahan penghasilan berdasarkan beban kondisi sub penyediaan surat menyurat perangko materai benda pos lainnya halaman komunikasi sumber daya air listrik telepon...

no reviews yet
Please Login to review.