Authentication
178x Tipe PDF Ukuran file 0.26 MB Source: ppid.serangkota.go.id
PEMERINTAH KOTA SERANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pengguna Anggaran : Ir. H. Djoko Sutrisno Bendahara Pengeluaran : Murdiatun Periode : 01 Januari 2018 s/d. 12 September 2018 SPJ-LS Belanja Tidak langsung SPJ-LS Barang & Jasa SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Kode Jumlah (LS+UP/GU/TU) Sisa Pagu Rekening Uraian Anggaran s.d. Periode s.d. s.d. Periode s.d. s.d. Periode s.d. s.d. Periode Ini Anggaran Periode Ini Periode Periode Ini Periode Periode Ini Periode lalu Ini lalu Ini lalu Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [ DPA-Rev 3 - 3.0.01.3.0.01.01.00.00.00.5.1 ] Belanja Tidak Langsung - 5110101 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.305.667.656,00 933.576.800,00 933.576.800,00 933.576.800,00 372.090.856,00 5110102 Tunjangan Keluarga 116.127.007,00 85.648.472,00 85.648.472,00 85.648.472,00 30.478.535,00 5110103 Tunjangan Jabatan 192.374.796,00 129.900.000,00 129.900.000,00 129.900.000,00 62.474.796,00 5110105 Tunjangan Fungsional Umum 26.064.810,00 15.925.000,00 15.925.000,00 15.925.000,00 10.139.810,00 5110106 Tunjangan Beras 79.926.003,00 55.401.300,00 55.401.300,00 55.401.300,00 24.524.703,00 5110107 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.085.964,00 1.153.470,00 1.153.470,00 1.153.470,00 932.494,00 5110108 Pembulatan Gaji 16.974,00 10.829,00 10.829,00 10.829,00 6.145,00 5110109 Iuran Jaminan Kesehatan 45.346.572,00 30.576.771,00 30.576.771,00 30.576.771,00 14.769.801,00 5110124 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan 14.535.331,00 7.954.742,00 7.954.742,00 7.954.742,00 6.580.589,00 Jaminan Kematian 5110126 Tunjangan Hari Raya 155.046.496,00 143.342.184,00 143.342.184,00 143.342.184,00 11.704.312,00 5110127 Gaji Ketiga Belas 155.181.076,00 143.471.984,00 143.471.984,00 143.471.984,00 11.709.092,00 5110201 Tambahan Penghasilan berdasarkan 1.762.522.775,00 1.366.250.000,00 1.366.250.000,00 1.366.250.000,00 396.272.775,00 beban kerja 5110203 Tambahan Penghasilan berdasarkan 50.398.580,00 23.600.000,00 23.600.000,00 23.600.000,00 26.798.580,00 kondisi kerja 5110207 Tunjangan PPh 21 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 Sub Jumlah 3.935.294.040,00 0,00 2.936.811.552,00 2.936.811.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.936.811.552,00 998.482.488,00 3.00 PERENCANAAN [ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.001.5.2 ] Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5220104 Belanja perangko, materai dan benda 27.000.000,00 20.250.000,00 20.250.000,00 20.250.000,00 6.750.000,00 pos lainnya Sub Jumlah 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.250.000,00 20.250.000,00 20.250.000,00 6.750.000,00 Halaman : 1 / 24 SPJ-LS Belanja Tidak langsung SPJ-LS Barang & Jasa SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Kode Jumlah (LS+UP/GU/TU) Sisa Pagu Rekening Uraian Anggaran s.d. Periode s.d. s.d. Periode s.d. s.d. Periode s.d. s.d. Periode Ini Anggaran Periode Ini Periode Periode Ini Periode Periode Ini Periode lalu Ini lalu Ini lalu Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [ DPA-Rev 1 - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.002.5.2 ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5220301 Belanja telepon 2.400.000,00 712.205,00 712.205,00 712.205,00 1.687.795,00 5220303 Belanja listrik 480.000.000,00 124.819.528,00 124.819.528,00 124.801.389,00 124.801.389,00 249.620.917,00 230.379.083,00 5220306 Belanja 172.600.000,00 71.424.509,00 71.424.509,00 71.424.509,00 101.175.491,00 Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Sub Jumlah 655.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.819.528,00 124.819.528,00 0,00 196.938.103,00 196.938.103,00 321.757.631,00 333.242.369,00 [ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.008.5.2 ] Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5210102 Honorarium Tim Pengadaan Barang 800.000,00 0,00 800.000,00 dan Jasa 5220105 Belanja peralatan kebersihan dan 15.700.000,00 1.878.000,00 1.878.000,00 1.878.000,00 13.822.000,00 bahan pembersih 5222905 Upah Tenaga Kerja Lepas 249.600.000,00 143.500.000,00 143.500.000,00 143.500.000,00 106.100.000,00 Sub Jumlah 266.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.500.000,00 143.500.000,00 0,00 1.878.000,00 1.878.000,00 145.378.000,00 120.722.000,00 [ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.010.5.2 ] Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor 5210102 Honorarium Tim Pengadaan Barang 800.000,00 0,00 800.000,00 dan Jasa 5220101 Belanja alat tulis kantor 66.380.000,00 33.192.000,00 33.192.000,00 33.192.000,00 33.188.000,00 Sub Jumlah 67.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.192.000,00 33.192.000,00 33.192.000,00 33.988.000,00 [ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.011.5.2 ] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5220601 Belanja cetak 52.220.000,00 23.420.000,00 23.420.000,00 23.420.000,00 28.800.000,00 5220602 Belanja Penggandaan/Fotocopy 6.960.000,00 3.219.200,00 3.219.200,00 3.219.200,00 3.740.800,00 5220603 Belanja Cetak Spanduk 3.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.800.000,00 Sub Jumlah 62.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.839.200,00 27.839.200,00 27.839.200,00 34.340.800,00 [ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.012.5.2 ] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5220103 Belanja alat listrik dan elektronik ( 14.340.000,00 8.860.000,00 8.860.000,00 8.860.000,00 5.480.000,00 lampu pijar, battery kering) Sub Jumlah 14.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.860.000,00 8.860.000,00 8.860.000,00 5.480.000,00 [ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.015.5.2 ] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5220305 Belanja surat kabar/majalah 47.780.000,00 24.768.500,00 24.768.500,00 24.768.500,00 23.011.500,00 Sub Jumlah 47.780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.768.500,00 24.768.500,00 24.768.500,00 23.011.500,00 Halaman : 2 / 24 SPJ-LS Belanja Tidak langsung SPJ-LS Barang & Jasa SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Kode Jumlah (LS+UP/GU/TU) Sisa Pagu Rekening Uraian Anggaran s.d. Periode s.d. s.d. Periode s.d. s.d. Periode s.d. s.d. Periode Ini Anggaran Periode Ini Periode Periode Ini Periode Periode Ini Periode lalu Ini lalu Ini lalu Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.017.5.2 ] Penyediaan Makanan dan Minuman - Penyediaan Makanan dan Minuman 5221101 Belanja makanan dan minuman harian 28.640.000,00 13.432.300,00 13.432.300,00 13.432.300,00 15.207.700,00 pegawai 5221102 Belanja makanan dan minuman rapat 68.000.000,00 41.155.000,00 41.155.000,00 41.155.000,00 26.845.000,00 Sub Jumlah 96.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.587.300,00 54.587.300,00 54.587.300,00 42.052.700,00 [ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.018.5.2 ] Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 5221502 Belanja perjalanan dinas luar daerah 593.199.473,00 284.155.365,00 284.155.365,00 284.155.365,00 309.044.108,00 Sub Jumlah 593.199.473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.155.365,00 284.155.365,00 284.155.365,00 309.044.108,00 [ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.01.019.5.2 ] Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 5221501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 29.180.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 19.180.000,00 Sub Jumlah 29.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 19.180.000,00 [ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.02.007.5.2 ] Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor - Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor 5210102 Honorarium Tim Pengadaan Barang 787.000,00 0,00 787.000,00 dan Jasa 5232705 Belanja modal Pengadaan 28.663.000,00 0,00 28.663.000,00 Perlengkapan Gedung Kantor Sub Jumlah 29.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.450.000,00 [ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.02.009.5.2 ] Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 5232808 Belanja modal Pengadaan Air 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 Conditioner (AC) 5232902 Belanja modal Pengadaan Personal 61.600.000,00 0,00 61.600.000,00 Komputer 5233101 Belanja modal Pengadaan Peralatan 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 Studio Visual 5233106 Belanja modal Pengadaan Peralatan 37.280.000,00 0,00 37.280.000,00 Pemetaan Ukur Sub Jumlah 148.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.880.000,00 [ DPA-Rev 1 - 3.0.01.3.0.01.01.00.02.010.5.2 ] Pengadaan Meubeulair - Pengadaan Meubeulair 5233005 Belanja modal Pengadaan Kursi Hadap 19.630.000,00 0,00 19.630.000,00 Depan Meja Kerja Sub Jumlah 19.630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.630.000,00 [ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.02.022.5.2 ] Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5220107 Belanja pengisian tabung pemadam 1.610.000,00 1.610.000,00 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 kebakaran Halaman : 3 / 24 SPJ-LS Belanja Tidak langsung SPJ-LS Barang & Jasa SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Kode Jumlah (LS+UP/GU/TU) Sisa Pagu Rekening Uraian Anggaran s.d. Periode s.d. s.d. Periode s.d. s.d. Periode s.d. s.d. Periode Ini Anggaran Periode Ini Periode Periode Ini Periode Periode Ini Periode lalu Ini lalu Ini lalu Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5220201 Belanja Bahan Baku Bangunan 95.570.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 74.570.000,00 Sub Jumlah 97.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.610.000,00 22.610.000,00 22.610.000,00 74.570.000,00 [ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.02.024.5.2 ] Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5220402 Belanja Premi Asuransi Barang Milik 63.500.000,00 43.347.200,00 43.347.200,00 1.800.000,00 1.800.000,00 45.147.200,00 18.352.800,00 Daerah 5220501 Belanja Jasa Service 136.180.000,00 13.601.530,00 13.601.530,00 13.601.530,00 122.578.470,00 5220502 Belanja Penggantian Suku Cadang 100.000.000,00 27.964.955,00 27.964.955,00 27.964.955,00 72.035.045,00 5220503 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan 234.420.000,00 98.344.480,00 98.344.480,00 98.344.480,00 136.075.520,00 pelumas 5220507 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 20.000.000,00 7.633.800,00 7.633.800,00 7.633.800,00 12.366.200,00 5222905 Upah Tenaga Kerja Lepas 12.000.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 6.400.000,00 Sub Jumlah 566.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.947.200,00 48.947.200,00 0,00 149.344.765,00 149.344.765,00 198.291.965,00 367.808.035,00 [ DPA-Rev 1 - 3.0.01.3.0.01.01.00.02.026.5.2 ] Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 5221008 Belanja Sewa Tanaman Hias 45.000.000,00 20.800.000,00 20.800.000,00 20.800.000,00 24.200.000,00 5222005 Belanja Pemeliharan Gedung dan 4.180.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.080.000,00 Bangunan Sub Jumlah 49.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.900.000,00 22.900.000,00 22.900.000,00 26.280.000,00 [ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.02.028.5.2 ] Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 5220211 Belanja alat kantor 25.000.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 18.500.000,00 5220213 Belanja peralatan komputer 30.000.000,00 7.950.000,00 7.950.000,00 7.950.000,00 22.050.000,00 5222004 Belanja Pemeliharan Peralatan dan 66.640.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 31.640.000,00 Mesin Sub Jumlah 121.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.450.000,00 49.450.000,00 49.450.000,00 72.190.000,00 [ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.03.002.5.2 ] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 5210102 Honorarium Tim Pengadaan Barang 800.000,00 0,00 800.000,00 dan Jasa 5220602 Belanja Penggandaan/Fotocopy 630.000,00 0,00 630.000,00 5221204 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 36.550.000,00 26.560.000,00 26.560.000,00 26.560.000,00 9.990.000,00 Sub Jumlah 37.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.560.000,00 26.560.000,00 0,00 0,00 0,00 26.560.000,00 11.420.000,00 [ DPA - 3.0.01.3.0.01.01.00.03.005.5.2 ] Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu - Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Hari Tertentu Halaman : 4 / 24
no reviews yet
Please Login to review.