Authentication
212x Tipe PDF Ukuran file 0.29 MB Source: opd.bovendigoelkab.go.id
MATRIKS RENCANA KERJA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2017 Volume Indikator (Outcome) dan Jumlah Satuan No. Kode Program Kegiatan Sasaran Kegiatan (output) Pagu Indikatif Tahun 2016 Sumber pendana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 5. 1. Belanja Tidak Langsung 5. 1. 1. 01. Gaji dan Tunjangan Pegawai Non Kegiatan Aparatur Output : 1 Tahun 3,033,896,704.00 DAU Negeri Sipil ( PNS ) Tambahan Tersedianya/terbayarnya Penghasilan gaji & tunjangan tambahan penghasilan PNS Outcome : Pelaksanaan tugas pemerintahan masyarakat yang sesuai standar 5. 2. Belanja Langsung 5,052,039,800.00 5. 19 01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. 19 01. 01. 01. 01. Penyediayaan Jasa Surat Menyurat Aparatur Output : tersedianya tenaga 1 Tahun 23,000,000.00 DAU honor Outcom : kelancaran administrasi perkantoran 1. 19 01. 01. 02. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Aparatur Output : tersedianya jasa 1 Tahun 25,000,000.00 DAU Daya Air dan Listrik komunikasi dan sumber daya air dan listrik Outcom : terlaksananya tugas dan pelayanan optimal administrasi kantor Jumlah 48,000,000.00 Volume No. Kode Program Kegiatan Sasaran Indikator (Outcome) dan Pagu Indikatif Tahun 2016 ( Rp) Sumber pendana Kegiatan (output) Jumlah Satuan 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1 Jumlah yang dipindah 48,000,000.00 1. 19 01. 01. 06. 06. Penyediayaan Jasa Pemeliharaan dan Aparatur Output : tersedianya jasa 1 Tahun 12,000,000.00 DAU perijinan kendaraan dinas/operasional pemeliharaan dan perisinan kendaraan dinas Outcom : Terlaksananya tugas dinas secara optimal 1. 19 01. 01. 07. 07. Penyediayaan Jasa Administrasi Aparatur Output : tersedianya jasa 1 Tahun 173,000,000.00 DAU Keuangan keuangan Outcom : tersedianya jasa keuangan 1. 19 01. 01. 08. 08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Aparatur Output : tersedianya jasa 1 Tahun 30,000,000.00 DAU kebersihan kantor Outcom : terlaksananya tugas dan pelayanan optimal 1. 19 01. 01. 09 09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Aparatur Output : tersedianya jasa 1 Tahun 25,000,000.00 DAU . Kerja perbaikan peralatan kerja Outcom : terlaksananya perbaikan kepada peralatan kerja Jumlah 288,000,000.00 Volume No. Kode Program Kegiatan Sasaran Indikator (Outcome) dan Pagu Indikatif Tahun 2016 ( Rp) Sumber pendana Kegiatan (output) Jumlah Satuan 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1 Jumlah yang dipindahkan 288,000,000.00 1. 19 01. 01. 10. 10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Aparatur Output : tersedianya alat 1 Tahun 125,000,000.00 DAU tulis kantor yang memadai Outcom : lancarnya tugas dinas sehari - hari 1. 19 01. 01. 11 11. Penyediayaan Barang Cetak dan Aparatur Output : tersedianya jasa 1 Tahun 25,000,000.00 DAU Penggandaan cetak dan penggandaan surat dinas Outcom : Terlaksananya tugas administrasi dinas 1. 19 01. 01. 12 12. Penyediaan Komponen Instalasi Aparatur Output : tersedianya jasa 1 Tahun 15,000,000.00 DAU Listrik/Penerangan Bangunan Kantor komponen listrik dan - Penyediaan Komponen Instalasi penerangan kantor . Listrik Kantor Outcom : terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor 1. 19 01. 01. 16 16. Penyediayaan Bahan Logistik Kantor Aparatur Output : tersedianya bahan 1 Tahun 100,000,000.00 DAU . Penyedian Bahan Bakar Minyak logistik kantor yang sesuai Outcom : Lancarnya tugas kantor dan pelayanan kepada masyarakat 1. 19 01. 01. 17. 17. Penyediaan Makan Minum Rapat Aparatur Output : tersedianya makan 1 Tahun 57,079,000.00 DAU minum bagi rapat Outcom : lancarnya tugas dinas secara optimal Jumlah 610,079,000.00 Volume No. Kode Program Kegiatan Sasaran Indikator (Outcome) dan Pagu Indikatif Tahun 2016 ( Rp) Sumber pendana Kegiatan (output) Jumlah Satuan 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1 Jumlah yang dipindahkan 610,079,000.00 1. 19 01. 01. 18. Rapat - rapat Kordinasi dan Konsultasi Aparatur Output : terlaksananya 1 Tahun 388,700,000.00 DAU 1. 19 01. 01. 18. Keluar Daerah koordinasi yang baik dengan instansi terkait keluar daerah. Outcom : terciptanya singkronisasi program/kegiatan yang terpadu 1. 19 01. 01 19. 19. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aparatur Output : tersedianya biaya 1 Tahun 348,000,000.00 DAU Keamanan Lingkungan perjalanan dinas ke dalam . daerah Outcom : meningkatnya pelayanan kepada masyarakat 1. 19 01. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. 19 01. 02. 03. 03. Penambahan Ruang Pertemuan/Aula Kantor Aparatur Output : tersedianya 1 Gedung 624,000,000.00 Kesbang dan Perlengkapan Ruangan Gedung Aula. Outcom : terlaksananya sarana bangunan Aula 1. 19 01. 02. 03. 03. Jalan Masuk Kantor Kesbang Dua Jalur dan Aparatur Output : tersedianya Jalan 1 Paket 250,000,000.00 Boscaver dan Boscaver. Outcom : terlaksananya pembangunan pagar kantor 1. 19 01. 02. 03. 03. Pagar Keliling Kantor Kesbang Aparatur Output : tersedianya pagar 1 Paket 250,000,000.00 kantor. Outcom : terlaksananya sarana jalan dan boscaver Aparatur Output : tersedianya sarana 1 Tahun 175,000,000.00 DAU 1. 19 01. 02. 09. 09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan peralatan kantor penunjang kerja Outcom : terlaksananya sarana dan peralatan kantor JUMLAH 2,645,779,000.00
no reviews yet
Please Login to review.