Authentication
284x Tipe PDF Ukuran file 0.08 MB Source: kelurahan-pangongangan.madiunkota.go.id
PEMERINTAH KOTA MADIUN REKAPITULASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PERKEGIATAN Tahun Anggaran 2018 SKPD : 1.22.02.08 - Kelurahan Pangongangan PPTK : MINARTO, A.Md.KL Bendahara Pengeluaran : GUNAWAN Tahun Anggaran : 2018 Program : Program Penyelenggaraan Kelurahan Kegiatan : Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan Tanggal Transaksi : 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 Pagu Sisa Pagu Kode Rekening Nama Kegiatan SPJ LS SPJ UP/GU/TU Anggaran Anggaran Belanja Langsung 481.065.000,00 163.654.660,00 253.393.790,00 64.016.550,00 1.22.02.08.16 Program Penyelenggaraan Kelurahan 481.065.000,00 163.654.660,00 253.393.790,00 64.016.550,00 1.22.02.08.16.16.16 Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan 481.065.000,00 163.654.660,00 253.393.790,00 64.016.550,00 1.22.02.08.16.16.16.5.2.1 Belanja Pegawai 202.248.000,00 163.654.660,00 00,00 38.593.340,00 1.22.02.08.16.16.16.5.2.1.01 Honorarium PNS 202.248.000,00 163.654.660,00 00,00 38.593.340,00 1.22.02.08.16.16.16.5.2.1.01.05 Uang Kinerja Kegiatan 202.248.000,00 163.654.660,00 00,00 38.593.340,00 1.22.02.08.16.16.16.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 202248000202248000202248000278.817.000,00 163654660163654660163654660 00,00 000 253.393.790,00 25.423.210,00 1.22.02.08.16.16.16.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 32.394.000,00 00,00 30.649.550,00 1.744.450,00 1.22.02.08.16.16.16.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 9.994.000,00 00,00 9.989.550,00 4.450,00 1.22.02.08.16.16.16.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 9994000 11.000.000,00 0 00,00 998955011.000.000,00 00,00 1.22.02.08.16.16.16.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 11000000 3.000.000,00 0 00,00 110000001.260.000,00 1.740.000,00 1.22.02.08.16.16.16.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan 3000000 8.400.000,00 0 00,00 12600008.400.000,00 00,00 Pembersih 1.22.02.08.16.16.16.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 84000003239400043.500.000,00 00 00,00 84000003064955041.948.690,00 1.551.310,00 1.22.02.08.16.16.16.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.500.000,00 00,00 2.692.946,00 807.054,00 1.22.02.08.16.16.16.5.2.2.03.02 Belanja Air 3500000 1.500.000,00 0 00,00 26929461.011.600,00 488.400,00 1.22.02.08.16.16.16.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 1500000 11.500.000,00 0 00,00 101160011.244.144,00 255.856,00 1.22.02.08.16.16.16.5.2.2.03.21 Belanja Jasa Tenaga Upahan 1150000027.000.000,00 0 00,00 1124414427.000.000,00 00,00 1.22.02.08.16.16.16.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2700000043500000 8.700.000,00 00 00,00 27000000419486904.497.700,00 4.202.300,00 1.22.02.08.16.16.16.5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas 7.200.000,00 00,00 3.994.200,00 3.205.800,00 1.22.02.08.16.16.16.5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7200000 1.500.000,00 0 00,00 3994200 503.500,00 996.500,00 1.22.02.08.16.16.16.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 15000008700000 5.494.000,00 00 00,00 50350044977005.250.000,00 244.000,00 1.22.02.08.16.16.16.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3.000.000,00 00,00 2.779.250,00 220.750,00 1.22.02.08.16.16.16.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3000000 2.494.000,00 0 00,00 27792502.470.750,00 23.250,00 1.22.02.08.16.16.16.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 24940005494000 49.482.000,00 00 00,00 2470750525000041.544.350,00 7.937.650,00 1.22.02.08.16.16.16.5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 2.772.000,00 00,00 2.682.000,00 90.000,00 1.22.02.08.16.16.16.5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2772000 33.510.000,00 0 00,00 268200030.122.350,00 3.387.650,00 1.22.02.08.16.16.16.5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3351000013.200.000,00 0 00,00 301223508.740.000,00 4.460.000,00 1.22.02.08.16.16.16.5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 1320000049482000 400.000,00 00 00,00 874000041544350 400.000,00 00,00 1.22.02.08.16.16.16.5.2.2.14.07 Belanja Pakaian Seragam Non Dinas 400.000,00 00,00 400.000,00 00,00 1.22.02.08.16.16.16.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 400000400000 122.647.000,00 00 00,00 400000400000115.167.500,00 7.479.500,00 1.22.02.08.16.16.16.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.199.000,00 00,00 10.717.500,00 4.481.500,00 1.22.02.08.16.16.16.5.2.2.15.03 Bantuan Transport 15199000107.448.000,00 0 00,00 10717500104.450.000,00 2.998.000,00 1.22.02.08.16.16.16.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 10744800012264700016.200.000,00 00 00,00 10445000011516750013.936.000,00 2.264.000,00 1.22.02.08.16.16.16.5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 00,00 6.000.000,00 00,00 6000000 0 6000000 Pagu Sisa Pagu Kode Rekening Nama Kegiatan SPJ LS SPJ UP/GU/TU Anggaran Anggaran 1.22.02.08.16.16.16.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Alat Perkantoran 10.200.000,00 00,00 7.936.000,00 2.264.000,00 1020000016200000278817000481065000481065000481065000 000163654660163654660163654660 793600013936000253393790253393790253393790253393790 Jumlah 481.065.000,00 163.654.660,00 253.393.790,00 64.016.550,00
no reviews yet
Please Login to review.